Внутрішній аудитор | ДИСТАНЦІЙНО| БРОНЮВАННЯ
Full Time
Remote
Опубліковано 3 weeks назад
Міжнародна виробнича компанія - один із топ-10 світових виробників безшовних нержавіючих труб. Компанія працює з клієнтами у понад 70 країнах світу, включаючи Німеччину, США, Італію, Швейцарію, Японію. Має повний цикл виробництва в Україні та розгалужену міжнародну мережу представництв. Щорічний обсяг продажів -понад 20 000 тонн продукції.
Мета посади-забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки систем внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного управління з метою підвищення ефективності операційної діяльності, дотримання регуляторних вимог і зниження бізнес-ризиків.
Основні обов’язки:
- Забезпечення дотримання внутрішніх політик компанії, міжнародних стандартів та законодавчих вимог (фінансових, податкових, операційних, з питань захисту даних).
- Планування та проведення ризик-орієнтованих внутрішніх аудитів (операційних, фінансових, комплаєнс).
- Ідентифікація, оцінка та звітування щодо ключових бізнес-ризиків (фінансових, операційних, репутаційних, кіберризиків).
- Оцінка ефективності систем внутрішнього контролю та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення.
- Виявлення неефективностей або дублювання процесів, підготовка пропозицій щодо оптимізації витрат і підвищення якості процесів.
- Моніторинг ризиків шахрайства та неетичної поведінки, участь у впровадженні та тестуванні відповідних контролів.
- Підготовка незалежних звітів та презентацій для топ-менеджменту та керівних органів.
- Розробка та реалізація річного плану внутрішнього аудиту.
- Взаємодія з зовнішніми аудиторами та, за потреби, залученими консультантами.
- Сприяння розвитку культури відповідальності, контролю та корпоративної етики в компанії.
Вимоги до кандидата:
- Вища освіта (фінанси, економіка, облік, аудит або суміжні напрями).
- Досвід роботи від 3-х років у внутрішньому або зовнішньому аудиті в міжнародних компаніях, бажано в виробничих.
- Володіння англійською мовою на рівні, достатньому для професійної усної комунікації та роботи з документацією.
- Розуміння принципів управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління.
- Досвід роботи з міжнародними стандартами (COSO, IIA, IFRS -буде перевагою).
- Аналітичне мислення, системність, незалежність суджень, високі етичні стандарти.
Умови роботи
- Формат роботи: дистанційний, з періодичною присутністю в офісах у Києві або Дніпрі.
- Заробітна плата: обговорюємо під час інтерв’ю фінально- залежить від досвіду кандидата.
- Робота у стабільній міжнародній компанії з повним виробничим циклом.
- Участь у стратегічно важливих процесах та можливість впливати на розвиток системи управління та контролю.
- Конкурентний, повністю офіційний рівень винагороди відповідно до грейду. В компанії відсутні премії чи додатковий бонус за KPI, є фіксовний оклад, який одразу включає середню премію даної сфери.
- Бронювання.
Відпустка 24 дні на рік, сплачувальний лікарняний.
Position Purpose- to provide independent and objective assurance on the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance processes, supporting sustainable business growth, regulatory compliance, and operational excellence.
Key Responsibilities
- Ensure compliance with internal policies, international standards, and applicable legal and regulatory requirements (financial, tax, operational, and data protection).
- Plan and conduct risk-based internal audits, including operational, financial, and compliance audits.
- Identify, assess, and report key business risks (financial, operational, reputational, and cybersecurity).
- Evaluate the effectiveness of internal control systems and recommend improvements to processes, procedures, and control frameworks.
- Identify inefficiencies or process gaps and propose improvements to enhance performance, reduce costs, and improve quality.
- Monitor potential fraud risks and unethical behavior; participate in the implementation and testing of fraud prevention and detection controls.
- Provide independent reports, insights, and recommendations to senior management and governing bodies.
- Develop and execute the annual internal audit plan.
- Coordinate and collaborate with external auditors and third-party advisors, when required.
- Promote a culture of accountability, risk awareness, and strong corporate governance across the organization.
Requirements
- Higher education in Finance, Accounting, Economics, Audit, or a related field.
- Proven experience in internal or external audit, preferably within international or manufacturing companies.
- Fluent English (spoken and written) sufficient for professional communication and documentation.
- Strong understanding of risk management, internal control systems, and corporate governance principles.
- Knowledge of international standards (COSO, IIA Standards, IFRS) is an advantage.
- Strong analytical skills, structured thinking, independence of judgment, and high ethical standards.
- Ability to work effectively in a multinational environment and interact with stakeholders at different levels.