Внутрішній аудитор | ДИСТАНЦІЙНО| БРОНЮВАННЯ

Full Time

Remote

Опубліковано 3 weeks назад

Міжнародна виробнича компанія - один із топ-10 світових виробників безшовних нержавіючих труб. Компанія працює з клієнтами у понад 70 країнах світу, включаючи Німеччину, США, Італію, Швейцарію, Японію. Має повний цикл виробництва в Україні та розгалужену міжнародну мережу представництв. Щорічний обсяг продажів -понад 20 000 тонн продукції.

Мета посади-забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки систем внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративного управління з метою підвищення ефективності операційної діяльності, дотримання регуляторних вимог і зниження бізнес-ризиків.

Основні обов’язки:

  • Забезпечення дотримання внутрішніх політик компанії, міжнародних стандартів та законодавчих вимог (фінансових, податкових, операційних, з питань захисту даних).
  • Планування та проведення ризик-орієнтованих внутрішніх аудитів (операційних, фінансових, комплаєнс).
  • Ідентифікація, оцінка та звітування щодо ключових бізнес-ризиків (фінансових, операційних, репутаційних, кіберризиків).
  • Оцінка ефективності систем внутрішнього контролю та підготовка рекомендацій щодо їх удосконалення.
  • Виявлення неефективностей або дублювання процесів, підготовка пропозицій щодо оптимізації витрат і підвищення якості процесів.
  • Моніторинг ризиків шахрайства та неетичної поведінки, участь у впровадженні та тестуванні відповідних контролів.
  • Підготовка незалежних звітів та презентацій для топ-менеджменту та керівних органів.
  • Розробка та реалізація річного плану внутрішнього аудиту.
  • Взаємодія з зовнішніми аудиторами та, за потреби, залученими консультантами.
  • Сприяння розвитку культури відповідальності, контролю та корпоративної етики в компанії.

Вимоги до кандидата: 

  • Вища освіта (фінанси, економіка, облік, аудит або суміжні напрями).
  • Досвід роботи від 3-х років у внутрішньому або зовнішньому аудиті в міжнародних компаніях, бажано в виробничих.
  • Володіння англійською мовою на рівні, достатньому для професійної усної комунікації та роботи з документацією.
  • Розуміння принципів управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного управління.
  • Досвід роботи з міжнародними стандартами (COSO, IIA, IFRS -буде перевагою).
  • Аналітичне мислення, системність, незалежність суджень, високі етичні стандарти.

Умови роботи

  • Формат роботи: дистанційний, з періодичною присутністю в офісах у Києві або Дніпрі.
  • Заробітна плата: обговорюємо під час інтерв’ю фінально-  залежить від досвіду кандидата.
  • Робота у стабільній міжнародній компанії з повним виробничим циклом.
  • Участь у стратегічно важливих процесах та можливість впливати на розвиток системи управління та контролю.
  • Конкурентний, повністю офіційний рівень винагороди відповідно до грейду. В компанії відсутні премії чи додатковий бонус за KPI, є фіксовний оклад, який одразу включає середню премію даної сфери.
  • Бронювання.

Відпустка 24 дні на рік, сплачувальний лікарняний. 

Position Purpose- to provide independent and objective assurance on the effectiveness of internal controls, risk management, and corporate governance processes, supporting sustainable business growth, regulatory compliance, and operational excellence.

Key Responsibilities

  • Ensure compliance with internal policies, international standards, and applicable legal and regulatory requirements (financial, tax, operational, and data protection).
  • Plan and conduct risk-based internal audits, including operational, financial, and compliance audits.
  • Identify, assess, and report key business risks (financial, operational, reputational, and cybersecurity).
  • Evaluate the effectiveness of internal control systems and recommend improvements to processes, procedures, and control frameworks.
  • Identify inefficiencies or process gaps and propose improvements to enhance performance, reduce costs, and improve quality.
  • Monitor potential fraud risks and unethical behavior; participate in the implementation and testing of fraud prevention and detection controls.
  • Provide independent reports, insights, and recommendations to senior management and governing bodies.
  • Develop and execute the annual internal audit plan.
  • Coordinate and collaborate with external auditors and third-party advisors, when required.
  • Promote a culture of accountability, risk awareness, and strong corporate governance across the organization.

Requirements

  • Higher education in Finance, Accounting, Economics, Audit, or a related field.
  • Proven experience in internal or external audit, preferably within international or manufacturing companies.
  • Fluent English (spoken and written) sufficient for professional communication and documentation.
  • Strong understanding of risk management, internal control systems, and corporate governance principles.
  • Knowledge of international standards (COSO, IIA Standards, IFRS) is an advantage.
  • Strong analytical skills, structured thinking, independence of judgment, and high ethical standards.
  • Ability to work effectively in a multinational environment and interact with stakeholders at different levels.